Dados do Empenho

Número do Empenho: 2020040000536
Data do Empenho 29/04/2020
Tipo: Global
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial
Número do Processo: 0420031/2020
Data do Processo 20/04/2020 00:00:00
Número do Contrato 2105.002/2019
Data do Contrato 29/05/2019 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA
Unidade Orçamentária 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação: 2090 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Fonte de Recurso: 0450.99.000 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.16.00.00.0000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: 22.866.960/0001-71 - KOD ENGENHARIA LTDA -EPP
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTARIA E DEMAIS ATOS CONSTANTES NO PROCESSO.
Valor Empenhado: R$233.466,98
Valor Liquidado: R$199.966,98
Valor Pago: R$194.967,81

Liquidações

Número Data Valor
2020063114009 17/06/2020 R$199.966,98

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2020063114009 2020063113801 19/06/2020 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - SAÚDE R$4.999,17

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2020063114009 2020063113801 19/06/2020 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 624.018-2 86157990 R$194.967,81