Dados do Empenho

Número do Empenho: 2024010200094
Data do Empenho 02/01/2024
Tipo: Estimativa
Modalidade de Licitação: Não Aplicado
Número do Processo: 01020265/2024
Data do Processo 02/01/2024 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA
Unidade Orçamentária 2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Ação: 2053 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não vinculados de impostos
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.43.00.00.0000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Credor: 12.272.084/0001-00 - ELETROBRAS
Histórico: REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALÁCIO PROVINCIAL (SEDE DA PREFEITURA) NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.
Valor Empenhado: R$70.000,00
Valor Liquidado: R$45.162,99
Valor Pago: R$40.735,27

Liquidações

Número Data Valor
2024050317293 03/05/2024 R$6.424,48
2024050317295 03/05/2024 R$5.125,68
2024050817430 08/05/2024 R$1.366,37
2024050817431 08/05/2024 R$7.099,73
2024061118305 11/06/2024 R$6.387,12
2024071519262 15/07/2024 R$7.287,18
2024091023576 10/09/2024 R$3.911,19
2024091023577 10/09/2024 R$3.627,32
2024101124202 11/10/2024 R$3.933,92

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2024050317293 2024050766458 07/05/2024 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA R$77,09
2024050317295 2024050766459 07/05/2024 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA R$61,51
2024050817430 2024051319478 13/05/2024 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA R$16,40
2024050817431 2024051319483 13/05/2024 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA R$84,26
2024061118305 2024062791640 27/06/2024 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA R$76,64
2024071519262 2024072972344 29/07/2024 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA R$87,44
2024091023576 2024091379060 13/09/2024 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA R$46,93
2024091023577 2024091379059 13/09/2024 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$43,53

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2024050317293 2024050766458 07/05/2024 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 15-5 318461 R$6.347,39
2024050317295 2024050766459 07/05/2024 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 15-5 318455 R$5.064,17
2024050817430 2024051319478 13/05/2024 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 15-5 672995 R$1.349,97
2024050817431 2024051319483 13/05/2024 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 15-5 673012 R$7.015,47
2024061118305 2024062791640 27/06/2024 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 15-5 591044 R$6.310,48
2024071519262 2024072972344 29/07/2024 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 15-5 866059 R$7.199,74
2024091023576 2024091379060 13/09/2024 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 15-5 870078 R$3.864,26
2024091023577 2024091379059 13/09/2024 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 15-5 870076 R$3.583,79